【天合出海】英国VAT概述

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西柚
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VAT:

欧友邦家普及利用的销售增值税。当货物进入欧洲(按欧盟法例),货物缴纳进口税;当货物销售后,商家能够退回进口增值税(IMPORT VAT),再按销售额交响应的销售税(SALES VAT)。海外公司或小我,只要将货物放在欧盟地域,并产生销售行为,都要申请注册VAT 增值税号,并缴纳售后增值税

VAT税号生效形态及详细信息可在如下VIES网站查询(亚马逊等官方后台也是用此网站验证VAT税号):

EORI:

EORI是海关号,货物抵达海关清关的时候需要用到,欧友邦家能够通用一个海关号。

EORI号会在VAT下号后的3-5个工做日生效,与VAT税号差别的是,其没有在线及纸量证书,EORI号码的体例规则是GB+VAT号码+000。

EORI号生效形态可在如下网站查询:

英国税率:

通俗增值税率20%,适用于大部门商品和办事

英国VAT注册及申报:

注册素材:

必需供给:法人代表护照或身份证(或驾照)、公司营业执照、平台店铺截图

至少供给以下两项:房屋贷款证明、户口本、租房合同、结/离婚证、出生证明、雇主证明

除此之外,为确认注册主体信息的准确,我们还将提赐与您一份客户信息表格供填写。

每期申报素材:

需供给的材料:当季销售数据(在电商平台下载)、C88文件(向货代/物流公司索要)、C79文件(HMRC会寄到英国VAT注册地址,由您的代办署理代收)、其他进项成本收条。

若何缴纳VAT:

因为增值税VAT号码是独一的,所以您需要先向英国税务海关总署(HMRC)注册增值税号(VAT号),才气缴纳VAT。您所利用的海外仓储办事公司不克不及帮您代缴增值税,您也不克不及利用供给海外仓储办事的公司或其他小我供给的VAT号码做为本身的增值税账号。

根据HMRC规定,英国VAT一般按季度申报,申报和税款缴纳都需在季度完毕后的一个月零七天内完成。好比说,一家公司的季度结尾为4月30号,就需要在6月7号之前将税表在线提交给HMRC,并确保在当天之前HMRC可收到税款。缴纳税款的路子为:

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1. 主动扣款(需英国当地银行账户,一般不适用于跨境电商纳税人);

2. 银行转账至税局账户(包罗P卡, WF卡转账等);

应缴税额可在税表的box5(Net VAT to be paid to Customs or reclaimed by you)找到,如选择银行转账付出体例,请留意必然要在付款附言中填写9位数的VAT号。

英国VAT下号迟缓原因:

次要原因,因为疫情严峻,英国税务局人手严峻不敷,效率低,无法及时处置激增的申请营业。

英国VAT的递延:

货物在进口清关的时候,一般流程是需要缴纳货物关税+进项增值税。做了递延清关的客户,则只需要缴纳货物关税,进项增值税数值只需申报至海关而无需缴纳该费用。因为亚马逊代扣代缴,需要自行缴纳的销售税额削减,进项的增值税大于销项税,多余的进项只能选择退回。因为呈现一些进项抵扣了,需退回剩余的费用对应不上的,又找税局核算,税局觉得费事所以封闭了留抵的窗口,如今只能当期抵扣或者选择退税。

C79是指定VAT账户拥有者一个月进口增值税金额的汇总,笔录当月每一笔进口增值税产生的金额。只要您用本身的VAT号(EORI)清关,海关会把数据传输到税务局,税务局每个月整理出C79。申报时以C79 做为抵扣销售税的根据,所以属于税务申报性文件。

C88是海关的进口单据也叫做欧盟同一报关单,海关会将C88文件给到清关公司,营业完成后,卖家就能够找他们要C88文件了。

C88跟C79固然是两份差别的文件,但是它们是有联系关系的,您能够通过查对C88文件跟C79文件的数据,查抄能否申报错误或是VAT税号能否被人盗用滥用。若是两者数据一致,申报的数据就没有问题,反之,若是您的VAT税号被人盗用或滥用,两者的数据就纷歧致了。

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